Faktúra č. 42019014

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42019014
  • Popis fakturovaného plnenia: vysávač
  • Dátum doručenia: 05.06.2019
  • Celková hodnota: 109,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť