Faktúra č. 42019013

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42019013
  • Popis fakturovaného plnenia: prevodovka pojazdu
  • Dátum doručenia: 29.05.2019
  • Celková hodnota: 55,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť