Faktúra č. 42019013
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42019013
- Popis fakturovaného plnenia: prevodovka pojazdu
- Dátum doručenia: 29.05.2019
- Celková hodnota: 55,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.06.2019
- Poznámka: