Faktúra č. 42019011

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42019011
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
  • Dátum doručenia: 15.05.2019
  • Celková hodnota: 90,68 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť