Faktúra č. 42019004

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42019004
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
  • Dátum doručenia: 25.02.2019
  • Celková hodnota: 53,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť