Faktúra č. 42019001

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42019001
  • Popis fakturovaného plnenia: PHM
  • Dátum doručenia: 21.01.2019
  • Celková hodnota: 43,09 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť