Faktúra č. 42018053

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42018053
  • Popis fakturovaného plnenia: PHM
  • Dátum doručenia: 19.12.2018
  • Celková hodnota: 25,22 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť