Faktúra č. 42018031

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42018031
  • Popis fakturovaného plnenia: PHM
  • Dátum doručenia: 19.10.2018
  • Celková hodnota: 28,22 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť