Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42018028
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 04.10.2018
- Celková hodnota: 211,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť