Faktúra č. 42018009

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42018009
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily TV,TEC
  • Dátum doručenia: 17.04.2018
  • Celková hodnota: 258,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť