Faktúra č. 42018004

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42018004
  • Popis fakturovaného plnenia: vodárenský materiál
  • Dátum doručenia: 27.02.2018
  • Celková hodnota: 55,44 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť