Faktúra č. 42017072

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42017072
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál - údržba
  • Dátum doručenia: 12.12.2017
  • Celková hodnota: 91,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť