Faktúra č. 42017058

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42017058
  • Popis fakturovaného plnenia: náradie- VP - Černega
  • Dátum doručenia: 23.11.2017
  • Celková hodnota: 135,91 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť