Faktúra č. 42017050

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42017050
  • Popis fakturovaného plnenia: sada tonerov
  • Dátum doručenia: 16.11.2017
  • Celková hodnota: 160,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť