Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42017048
- Popis fakturovaného plnenia: propagačný materiál
- Dátum doručenia: 06.11.2017
- Celková hodnota: 592,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť