Faktúra č. 42017025

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42017025
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
  • Dátum doručenia: 07.07.2017
  • Celková hodnota: 90,65 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2017
  • Poznámka:
Tlačiť