Faktúra č. 42017019

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42017019
  • Popis fakturovaného plnenia: PHM
  • Dátum doručenia: 09.06.2017
  • Celková hodnota: 25,64 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2017
  • Poznámka:
Tlačiť