Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42016077
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 20.12.2016
- Celková hodnota: 424,12 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.01.2017
- Poznámka:
Tlačiť