Faktúra č. 42016053

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42016053
  • Popis fakturovaného plnenia: športové náradie
  • Dátum doručenia: 14.11.2016
  • Celková hodnota: 187,91 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2016
  • Poznámka:
Tlačiť