Faktúra č. 42016042

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42016042
  • Popis fakturovaného plnenia: výdaj na propagáciu
  • Dátum doručenia: 13.10.2016
  • Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2016
  • Poznámka:
Tlačiť