Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42016033
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 24.06.2016
- Celková hodnota: 230,53 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.07.2016
- Poznámka:
Tlačiť