Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42016030
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 21.06.2016
- Celková hodnota: 110,84 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.07.2016
- Poznámka:
Tlačiť