Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42016027
- Popis fakturovaného plnenia: HDD NÁs
- Dátum doručenia: 09.06.2016
- Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.06.2016
- Poznámka:
Tlačiť