Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42016023
- Popis fakturovaného plnenia: toner Xerox
- Dátum doručenia: 26.05.2016
- Celková hodnota: 98,71 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.06.2016
- Poznámka:
Tlačiť