Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015079
- Popis fakturovaného plnenia: farby - oprava telocvične
- Dátum doručenia: 20.11.2015
- Celková hodnota: 72,63 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť