Faktúra č. 42015071

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42015071
  • Popis fakturovaného plnenia: el.materiál
  • Dátum doručenia: 27.10.2015
  • Celková hodnota: 334,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2015
  • Poznámka:
Tlačiť