Faktúra č. 42015064

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42015064
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál - údržba
  • Dátum doručenia: 16.10.2015
  • Celková hodnota: 342,76 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť