Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015060
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 29.09.2015
- Celková hodnota: 322,07 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť