Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015054
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, Xerox tlačiareň
- Dátum doručenia: 09.09.2015
- Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť