Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015042
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 26.06.2015
- Celková hodnota: 473,76 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.07.2015
- Poznámka:
Tlačiť