Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015041
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier
- Dátum doručenia: 23.06.2015
- Celková hodnota: 132,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.07.2015
- Poznámka:
Tlačiť