Faktúra č. 42015030

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42015030
  • Popis fakturovaného plnenia: farby
  • Dátum doručenia: 06.05.2015
  • Celková hodnota: 205,06 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2015
  • Poznámka:
Tlačiť