Faktúra č. 42015028

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42015028
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál údržba
  • Dátum doručenia: 21.04.2015
  • Celková hodnota: 61,49 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2015
  • Poznámka:
Tlačiť