Faktúra č. 42014182
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014182
- Popis fakturovaného plnenia: podlahársky materiál
- Dátum doručenia: 18.12.2014
- Celková hodnota: 201,46 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.01.2015
- Poznámka: