Faktúra č. 42014181
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014181
- Popis fakturovaného plnenia: podlahárske lepidlo
- Dátum doručenia: 18.12.2014
- Celková hodnota: 360,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.01.2015
- Poznámka: