Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014073
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 30.09.2014
- Celková hodnota: 747,23 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.10.2014
- Poznámka:
Tlačiť