Faktúra č. 42014066

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42014066
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 19.09.2014
  • Celková hodnota: 393,77 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2014
  • Poznámka:
Tlačiť