Faktúra č. 42014063

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42014063
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 05.09.2014
  • Celková hodnota: 237,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2014
  • Poznámka:
Tlačiť