Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014057
- Popis fakturovaného plnenia: materiál - stolár
- Dátum doručenia: 10.07.2014
- Celková hodnota: 397,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.08.2014
- Poznámka:
Tlačiť