Faktúra č. 42014039

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42014039
  • Popis fakturovaného plnenia: maliarsky materiál
  • Dátum doručenia: 30.05.2014
  • Celková hodnota: 231,49 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2014
  • Poznámka:
Tlačiť