Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42014034
- Popis fakturovaného plnenia: toner HP
- Dátum doručenia: 07.05.2014
- Celková hodnota: 79,66 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.06.2014
- Poznámka:
Tlačiť