Faktúra č. 42014021

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42014021
  • Popis fakturovaného plnenia: maliarsky materiál
  • Dátum doručenia: 11.03.2014
  • Celková hodnota: 80,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2014
  • Poznámka:
Tlačiť