Faktúra č. 42014015

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42014015
  • Popis fakturovaného plnenia: elektro-materiál
  • Dátum doručenia: 11.02.2014
  • Celková hodnota: 234,25 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2014
  • Poznámka:
Tlačiť