Faktúra č. 42013170

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42013170
  • Popis fakturovaného plnenia: staveb.materiál
  • Dátum doručenia: 10.12.2013
  • Celková hodnota: 301,01 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť