Faktúra č. 42013147
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42013147
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 28.11.2013
- Celková hodnota: 134,84 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.12.2013
- Poznámka: