Faktúra č. 42013111

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42013111
  • Popis fakturovaného plnenia: elektro-materiál
  • Dátum doručenia: 21.10.2013
  • Celková hodnota: 99,43 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2013
  • Poznámka:
Tlačiť