Faktúra č. 42013075

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42013075
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné náradie
  • Dátum doručenia: 27.09.2013
  • Celková hodnota: 144,71 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2013
  • Poznámka:
Tlačiť