Faktúra č. 42013067

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42013067
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.09.2013
  • Celková hodnota: 189,05 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2013
  • Poznámka:
Tlačiť