Faktúra č. 41026115

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41026115
  • Popis fakturovaného plnenia: EE 7/2026
  • Dátum doručenia: 13.08.2026
  • Celková hodnota: 687,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600476262
  • Dátum zverejnenia: 17.08.2026
  • Poznámka:
Tlačiť