Faktúra č. 41026110

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41026110
  • Popis fakturovaného plnenia: servis
  • Dátum doručenia: 05.08.2026
  • Celková hodnota: 72,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/35/2026
  • Dátum zverejnenia: 11.08.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/35/2026 servis kosačky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 JARKOP s.r.o. 52087182 72,10 € 04.08.2026 05.08.2026 Objednávka
Tlačiť