Faktúra č. 41026103
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41026103
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 6/2026
- Dátum doručenia: 14.07.2026
- Celková hodnota: 1 053,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 110015
- Dátum zverejnenia: 17.07.2026
- Poznámka: